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Banco de Venezuela

ERP Consultores y Asociados, C.A....Alrededor de 3 minLocalización VenezuelaProcedimientosGestión de Tesorería

Banco de Venezuela

Para la exportación de los archivos desde ADempiere al banco de venezuela, ERPyAopen in new window soporta el siguiente formato facilitado por el banco, que puede ser descargado. El documento Formato Archivo de Pago a Proveedores, explica el formato que sirve de ayuda para la construcción el archivo a cargar.

Adicional a ello, cuenta con los documentos Registro y Formato de Cheques y Registro y Formato de Cheque.

Archivo para Pagos

Al ejecutar el proceso de selección de pago de las siguientes facturas en ADempiere:

  • Factura "1000162" al socio del negocio "Estándar" por monto total de "1.500.000,00".
  • Factura "1000163" al socio del negocio "Estándar" por monto total de "2.500.000,00".
  • Factura "1000164" al socio del negocio "Dhl Express Aduanas Venezuela C.A." por monto total de "3.500.000,00".
  • Factura "1000165" al socio del negocio "Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A" por monto total de "5.000.000,00".
  • Factura "1000166" al socio del negocio "Servicio Nacional Integrado de Administración (SENIAT)" por monto total de "6.000.000,00".

Se obtiene como resultado del proceso "Imprimir /Exportar", un documento en formato ".txt" con los detalles de los pagos a ser realizados desde el banco de venezuela a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos, el mismo se puede descargar en el enlace Archivo de Pago a Proveedores del Banesco de Venezuela y visualizar de la siguiente manera:

HEADER  0100003800000102J00000000013/10/202013/10/2020
DEBITO  00000000J000000000Compaa Estndar                     13/10/20200001020000000000000000000000004000000,00VES40
CREDITO 00000000V000000000Proveedor Estndar             0001510000000000000000000000004000000,0000REPBVECA                                                             
DEBITO  00000001J000000000Compaa Estndar                     13/10/20200001020000000000000000000000006000000,00VES40
CREDITO 00000001G200003030Servicio Nacional Integrado de0001020000000000000000000000006000000,0010VZLAVECA                                                             
DEBITO  00000002J000000000Compaa Estndar                     13/10/20200001020000000000000000000000005000000,00VES40
CREDITO 00000002J297599070Bolivariana de Puertos  ( Boli0001340000000000000000000000005000000,0000UNIOVECA                                                             
DEBITO  00000003J000000000Compaa Estndar                     13/10/20200001020000000000000000000000003500000,00VES40
CREDITO 00000003J002443731Dhl Express Aduanas Venezuela 0001740000000000000000000000003500000,0000BEHRVECA                                                             
TOTAL   0000100001000000018500000,00

Descripción del Archivo

Debe contener la etiqueta HEADER al inicio de la línea

NúmeroNombre del CampoLongitud MáximaTipoDecimalRequeridoDescripción/ValorEjemplo
1IDENTIFICADOR REGISTRO8AN/AEtiqueta de identificación para la línea que contiene la información del encabezadoHEADER
2NÚMERO REFERENCIA LOTE8AN/ANúmero del Lote01000038
3NÚMERO NEGOCIACIÓN8AN/ANumero de la negociación para pago a proveedores00000102
4RIF/CI ORDENANTE10AN/ALetra Calificadora (J-Jurídico, G-Gobierno) + Número + Dígito verificador. Debe ser un número de Rif válido y debe ser el mismo Rif para todos los registros de débito de una orden de pago.J000000000
5FECHA DE LA ORDEN DE PAGO10AN/AFecha en la que se hará efectivo el pago. Debe estar en formato dd/mm/yyyy13/10/2020
6FECHA DE ENVÍO10AN/AFecha en que se esta enviando el archivo. Formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss13/10/2020
Debe contener la etiqueta DEBITO al inicio de la línea
NúmeroNombre del CampoLongitud MáximaTipoDecimalRequeridoDescripción/ValorEjemplo
1IDENTIFICADOR REGISTRO8AN/AEtiqueta que identifica la línea de cada DÉBITO. Pueden haber tantos débitos como se requieraDEBITO
2NÚMERO REFERENCIA DÉBITO8AN/ANúmero que identifica al débito00000000
3RIF/CI ORDENANTE10AN/ALetra Calificadora (J-Jurídico, G-Gobierno) + Número + Dígito verificador. Debe ser un número de Rif válido y debe ser el mismo Rif para todos los registros de débito de una orden de pago.J000000000
4NOMBRE ORDENANTE35AN/ANombre de la empresa ordenanteCompaa Estándar
5FECHA VALOR10AN/AFecha en la que se aplicará el pago. Debe estar en formato dd/mm/aaaa13/10/2020
6TIPO DE CUENTA2AN/ATipo de la cuenta desde donde se realizará el debito. Puede ser 00 (Corriente) ó 01 (Ahorro). Obligatorio para cuentas de 10 dígitos, para cuentas de 20 coloque 0000
7NÚMERO DE CUENTA20AN/ANumero de la cuenta desde donde se realizará el débito01020000000000000000
8MONTO18AN/AMonto a debitar. Los decimales deben venir estrictamente con coma000000004000000,00
9MONEDA3AN/ANoCódigo de la moneda del débitoVES
10TIPO DE PAGO3AN/AValores: 00 - Nómina Obreros, 10 - Nómina Empleados, 20 - Nómina Ejecutivos, 30 - Nómina Contratados y 40 - Proveedores40
Debe contener la etiqueta CREDITO al inicio de la línea
NúmeroNombre del CampoLongitud MáximaTipoDecimalRequeridoDescripción/ValorEjemplo
1IDENTIFICADOR REGISTRO8AN/AEtiqueta que identifica la línea de cada CRÉDITO. Pueden haber tantos débitos como se requieraCREDITO
2NÚMERO REFERENCIA CRÉDITO8AN/ANúmero de referencia del crédito00000000
3RIF/CI ORDENANTE10AN/APara el caso de CI: Letra Calificadora (V- Venezolano,E-Extranjero ó P-Pasaporte) + Número. Para el caso de RIF: Letra Calificadora (J-Jurídico, G-Gobierno) + Número + Dígito verificador.V000000000
4NOMBRE ORDENANTE30AN/ANombre del beneficiario del créditoProveedor Estándar
5TIPO DE CUENTA2AN/ATipo de cuenta. Obligatorio para Abono y Swift. Obligatorio para cuentas de 10 dígitos.00
6NÚMERO DE CUENTA20AN/ANumero de la cuenta a la cual se le realizará el crédito01510000000000000000
7MONTO18AN/AMonto a acreditar. Los decimales deben venir estrictamente con coma000000004000000,00
8TIPO DE PAGO2AN/AValores: 00 - Pagos a otros bancos y 10 - Pagos al mismo banco00
9CÓDIGO SWIFT8AN/ACódigo de las instituciones financieras venezolanas en Swift. Código Swift del bancoREPBVECA
Debe contener la etiqueta TOTAL al inicio de la línea
NúmeroNombre del CampoLongitud MáximaTipoDecimalRequeridoDescripción/ValorEjemplo
1IDENTIFICADOR REGISTRO5AN/AEtiqueta de identificación para la línea que contiene la información del total débitoTOTAL
2CONSTANTE5AN/AValor que siempre aparecerá en la línea del total00001
3CONSTANTE5AN/AValor que siempre aparecerá en la línea del total00001
4TOTAL DEL PAGO18AN/ASumatoria de todos los montos a debitar. Los decimales deben venir estrictamente con coma000000018500000,00
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